广元市朝天区老科协2016年部门预算情况说明
现将广元市朝天区老科协2016年部门预算情况予以公开。
广元市朝天区老科协总编制0名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制0名。实有在职人员总数5人,其中行政人员1人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员0人;退休人员4人。
广元市朝天区老科协2016年部门预算收入总数10.24万元,较2015年部门预算收入总数25.24万元,减少15万元;2016年部门预算支出总数10.24万元,较2015年部门预算支出总数25.24万元,减少15万元。(详见附件)
附件1:广元市朝天区老科协2016年收支预算总表
附件2:广元市朝天区老科协2016年收入预算表
附件3:广元市朝天区老科协2016年支出预算表
关于四川省广元市朝天区老科协“三公”经费2015年决算和2016年预算情况的说明
现将四川省广元市朝天区老科协“三公”经费2015年决算和2016年预算情况予以公开。
2015年四川省广元市朝天区老科协“三公”经费决算总额 万元,2016年“三公”经费预算总额 万元。其中:因公出国(境)费支出2015年决算0万元,2016年预算0万元;公务接待费支出2015年决算0万元,2016年预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出2015年决算0万元,2016年预算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年四川省广元市朝天区老科协因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,实际发生因公出国(境)费支出0万元。
2016年四川省广元市朝天区老科协安排出国(境)经费预算0万元。
(二)公务接待费
2015年四川省广元市朝天区老科协执行公务/开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费0.16万元。其中:国内公务接待支出0.16万元,具体开支内容包括:用餐费0.16万元 。
2016年四川省广元市朝天区老科协安排公务接待费预算 0万元,较2015年决算减少0.16 万元,主要原因是严格落实中央八项规定,严格控制接待标准和范围。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年四川省广元市朝天区老科协执行公务/开展业务活动共计开支公务用车购置及运行维护费0万元。其中:车辆购置支出0元,用于按规定更新购置执法执勤用车0辆。车辆运行维护费支出0万元,截止2015年底,四川省广元市朝天区老科协车辆保有量为0辆、车均运行维护费支出0万元;主要用于老科协工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
2016年四川省广元市朝天区老科协安排公务用车购置及运行维护费0 万元,较2015年决算减少0万元,下降 0 %,主要原因是严格落实公务用车制度改革政策。
附表:
四川省广元市朝天区老科协
2015年“三公”经费决算和2016年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
2015年决算 |
2016年预算 |
合 计 |
0.16 |
0 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0.16 |
0 |
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
其中:公务用车购置 |
0 |
0 |
表一: |
收支预算总表 |
朝天区老科协 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 |
102,400 |
一、基本支出 |
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二、国有资本经营预算收入 |
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工资福利支出 |
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三、事业收入 |
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商品服务支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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五、上级补助收入 |
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二、专项支出 |
102,400 |
六、下级上解收入 |
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七、其他收入 |
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其中:上年预算外财政专户结余安排 |
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本 年 收 入 合 计 |
102,400 |
本 年 支 出 合 计 |
102,400 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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九、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
102,400 |
支 出 总 计 |
102,400 |
表二: |
收入预算表 |
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单位:元 |
项 目 |
合计 |
上年结转 |
当年财政拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
上年预算外资金财政专户结余安排 |
事业收入 |
未纳入预算管理的政府性基金安排 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级上解收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
小计 |
其中:上年预算内结转 |
其中:上年预算外结转 |
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费安排 |
政府性基金安排 |
罚没收入安排 |
专项收入安排 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
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合计 |
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102400 |
102400 |
|
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区老科协 |
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102400 |
102400 |
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表三: |
支出预算表 |
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单位:元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
贷款转贷及产权参股 |
非税收入征收成本 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合计 |
102400 |
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|
102400 |
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102400 |
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区科协 |
102400 |
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102400 |
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102400 |
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